Analisis efektivitas audit internal terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan (Studi Empiris pada PT Bank Jatim Tbk Cab. Blitar)

Khusna, Binti Asmaul (2019) Analisis efektivitas audit internal terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan (Studi Empiris pada PT Bank Jatim Tbk Cab. Blitar). Sarjana thesis, STIE Kesuma Negara Blitar.

[img] Text
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (721kB)
[img] Text
BAB 1.pdf

Download (10kB)
[img] Text
BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (254kB)
[img] Text
BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (362kB)
[img] Text
BAB 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (305kB)
[img] Text
BAB 5.pdf

Download (7kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (121kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (357kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas audit internal pada PT. Bank Jatim Tbk. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa setiap perusahaan menghadapi risiko penyimpangan atau kecurangan. Untuk mengurangi resiko penyimpangan yang terjadi dibutuhkan satu unit kerja khusus yang bertugas melakukan fungsi control penyimpangan yang terjadi dibutuhkan satu unit kerja khusus yang bertugas melakukan fungsi control, yaitu audit internal. Jenis penelitian adalah studi empiris. Data diperoleh dengan membagikan kuesioner dan melakukan wawancara. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 94,4% responden menyatakan setuju dan sangat setuju tentang efektivitas peran audit internal dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa audit internal pada PT. Bank Jatim Tbk Cab. Blitar yang dilakukan oleh divisi Audit sudah berjalan dengan efektif.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Khusna, Binti AsmaulNIM13111003UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorPutra, Iwan SetyaNIDN0713107101UNSPECIFIED
Additional Information: Pembimbing: Iwan Setya Putra, SE.,Ak.,MM
Uncontrolled Keywords: Efektivitas, Audit Internal, Pengendalian Internal
Subjects: Akuntansi
Divisions: Program Studi Akuntansi
Depositing User: Editor Citra Novita Sari
Date Deposited: 15 Dec 2025 02:43
Last Modified: 15 Dec 2025 02:43
URI: http://repository.stieken.ac.id/id/eprint/923

Actions (login required)

View Item View Item