Analisis pelaksanaan sistem pengendalian internal terhadap penerimaan & engeluaran kas CV. Graha Cipta Mulya

Laili, Arsida (2017) Analisis pelaksanaan sistem pengendalian internal terhadap penerimaan & engeluaran kas CV. Graha Cipta Mulya. Sarjana thesis, STIE Kesuma Negara Blitar.

[img]
Preview
Text
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (392kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 1.pdf

Download (86kB) | Preview
[img] Text
BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (333kB)
[img] Text
BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (174kB)
[img] Text
BAB 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (260kB)
[img]
Preview
Text
BAB 5.pdf

Download (12kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (605kB) | Preview

Abstract

Tidak kembalinya beberapa nota bukti transaksi pengeluaran kas kecil menjadi permasalahan yang diungkapkan perusahaan. Fenomena ini menjadi indikasi adanya permasalahan yang erat kaitanya dengan pengendalian internal mengingat tujuan dari pengendalian internal adalah menjaga asset perusahaan dari kerugian, kecurangan dan sebagainya. Untuk mencari data-data penunjang, peneliti melaksanakan observasi ke perusahaan, wawancara dengan fungsi terkait, dan melakukan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal kas yang memadai bagi perusahaan. Untuk mengetahui hal itu maka peneliti juga memperhatikan dan menilai unsur-unsur pengendalian internal yang ada di perusahaan. Data dalam penelitian ini adalah data primer (langsung dari perusahaan).Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif dimana pendapat para ahli,teori yang berlaku sangat berperan dalam membimbing pemecahan masalah. Setelah dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi sejumlah data, peneliti mendapatkan kesimpulan setelah disesuaikan dengan panduan yang digunakan yaitu, sistem pengendalian internal kas pada CV.Graha Cipta Mulya belum memadai. Hal ini dibuktikan dengan adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh fungsi kasir yang menerima kas, mencatat sekaligus menyimpanya.hal ini tidak sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku. Ditemukan pula beberapa pengeluaran yang tidak disertai nota. Hal seperti inilah yang menimbulkan kerugian CV. Graha Cipta Mulya apabila tidak segera ditangani. Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar perusahaan memperbaiki struktur organisasi dengan membentuk bagian keuangan dan melakukan pengawasan agar pengendalian internal berjalan dengan baik kedepanya.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Laili, ArsidaNIM13121007UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorPutra, Iwan SetyaNIDN0713107101UNSPECIFIED
Additional Information: Pembimbing : Arsida laili
Uncontrolled Keywords: Sistem Pengendalian Internal, Penerimaan Kas, Pengeluaran kas
Subjects: Akuntansi
Divisions: Program Studi Akuntansi
Depositing User: Editor Fuat Jizen
Date Deposited: 23 May 2019 03:01
Last Modified: 28 Apr 2020 03:55
URI: http://repository.stieken.ac.id/id/eprint/161

Actions (login required)

View Item View Item